Как сделать перерасчет транспортного налога в личном кабинете

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Если владеете квартирой, земельным участком или гаражом — словом, любым имуществом, налоговая каждый год присылает вам квитанции и просит заплатить налоги. Есть и другие налоги, например НДФЛ.

Но бывает, что возникает переплата — если случайно заплатили дважды или позже предоставили документы о льготах и сумму пересчитали. Расскажу, можно ли эти деньги вернуть и какие есть ограничения.

Что такое переплата

Переплата по налогам официально называется суммой излишне уплаченного налога. Это остаток средств на вашем счете в налоговой после того, как вы заплатили налог, то есть, словами налоговой, погасили налоговую задолженность.

Например, вам нужно заплатить 400 Р в качестве налога за владение машиной, но вы по каким-то причинам уплатили 500 Р . В день уплаты налоговая спишет 400 Р в счет налоговой задолженности, а оставшиеся 100 Р будут считаться переплатой.

Почему появляются переплаты по налогам

Переплата может возникнуть по разным причинам. Например, если налоговая по ошибке начислила налог за чужое имущество, а вы уже оплатили квитанцию. Или вы могли поздно узнать о причитающейся льготе — пенсионеры, например, не платят налог на часть имущества, — подаете заявление на льготу и просите пересчитать налог с момента появления права на эту льготу. В обоих случаях после перерасчета появится переплата.

Когда продаете подаренную квартиру, где даритель — дальний родственник или просто знакомый, можно неправильно рассчитать облагаемую налогом сумму: вычесть можно не 1 млн рублей, а больше, если уже заплатили налог на эту сумму в момент дарения. Другой вариант: подарил близкий родственник, а вы сразу заплатили налог, хотя подарки от близких родственников не облагаются налогом.

НДФЛ могут переплатить бывшие нерезиденты. Если к концу года окажется, что сотрудник более полугода был нерезидентом, а работодатель не смог вернуть всю переплату, нужно подавать декларацию.

Еще одна причина — опечатка при вводе. Некоторые системы просят ввести сумму вручную или предлагают ее скорректировать, чтобы уплатить больше или меньше. Если случайно ввести не ту цифру, сумма изменится и может возникнуть переплата.

Иногда одни и те же налоги уплачивают дважды. Такое может произойти, если два интернет-банка одновременно настроены на автоматическую уплату налогов. Или муж с женой случайно каждый сам по себе оплатили одну и ту же квитанцию онлайн или через терминал. Двойной оплаты точно не будет, если делать это в отделении банка через операциониста. В этом случае на платежке будет информация об уплате — и повторно оплатить ту же квитанцию не получится.

Как узнать о переплате

По закону налоговая должна сообщить о переплате в течение 10 дней с момента, как ее обнаружит. Но закон не уточняет, как именно это нужно сделать. На практике переплату можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика — там данные обновляются быстрее, чем дойдет бумажное письмо.

Что лучше: возврат или зачет

Обнаруженную переплату можно вернуть или зачесть в счет уплаты налогов в будущем.

Зачесть переплату по налогу имеет смысл, если сумма переплаты небольшая или если ее обнаружили поздно и близится новый срок уплаты налогов. Когда получите налоговое уведомление за следующий год, перед уплатой из суммы начисленного налога вычтите размер переплаты.

Изменение правил учета переплаты

С 1 октября 2020 года переплатой можно распоряжаться для уплаты любых налогов и пеней.

Вернуть переплату по налогу целесообразно, если сумма существенная и выгоднее будет держать эти деньги на своем счете. Есть есть задолженность по налогам, сборам и пеням, сначала нужно погасить долг, например за счет этой же переплаты, а потом оформить на остаток возврат.

Сколько денег можно вернуть

Можно вернуть всю сумму переплаты за вычетом других задолженностей по этому налогу и пеням. Если за один автомобиль в собственности переплатили, а по второму есть долг, сначала нужно погасить долг, а потом вернуть переплату. За счет переплаты можно погасить долг и по другому налогу и после этого вернуть остаток переплаты. Например, если есть долг по земельному налогу и переплата по налогу на имущество физических лиц.

Ограничений по суммам нет. С 1 октября будет иначе: за счет переплаты можно будет погасить долг по другому налогу и только после этого возвращать остаток переплаты.

Как вернуть переплату

Процесс возврата переплаты и подаваемые документы зависят от причины, по которой переплата возникла.

Куда обращаться. С заявлением о возврате переплаты нужно обратиться в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. Даже если переплата возникла по налогу, уплаченному в другом регионе, ехать туда не нужно.

Порядок обращения. Заявление на возврат переплаты подается лично, заказным письмом или онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Расскажу обо всех способах.

При получении имущественного вычета тоже может образоваться переплата. Если купили квартиру, а через работодателя налог не вернули или не смогли вернуть все, появится переплата

Образец заявления для зачета и возврата при подаче онлайн через личный кабинет формируется автоматически. Вы можете также скачать бланк заявления и заполнить его самостоятельно.

Для самостоятельного заполнения нужно знать ИНН, код налоговой и реквизиты банковского счета для получения возврата: БИК, наименование банка и расчетный счет. Счет должен принадлежать заявителю — налоговая перечисляет возврат только самому налогоплательщику.

Список документов при подаче заявления на возврат зависит от причины переплаты. Если вы вовремя не подали заявление на льготу, нужно приложить подтверждающие льготу документы. Если переплата связана с возвратом налога на доходы физических лиц — НДФЛ, нужно приложить документы, которые дают право на вычет, например договор покупки квартиры.

Когда налоговой уже известно о переплате — заплатили больше или налоговая сама нашла ошибку — достаточно заявления на возврат и реквизитов для перечисления денег.

Для возврата переплаты из-за ошибки в поданной декларации нужно подать уточненную декларацию с исправленной ошибкой и заявление на возврат или зачет.

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины приложите документы об уплате: их сканы или электронные версии чеков или платежных поручений из интернет-банка.

Сроки

Для возврата переплаты есть регламент.

В какой срок нужно обратиться за возвратом переплаты. Переплату можно вернуть, если со дня уплаты прошло не более трех лет. Если за три года не успеете обратиться, налоговая спишет переплату.

Когда налоговая вернет переплату. После подачи заявления о возврате или зачете переплаты у налогового органа есть 10 дней для рассмотрения. После принятия решения налоговая в течение пяти дней должна уведомить заявителя о принятом решении, а в случае возврата — вернуть переплату в течение месяца.

Если налоговая не перечисляет переплату вовремя, за каждый день сверх срока на сумму возврата начисляются проценты по ставке, равной ключевой ставке ЦБ на момент просрочки. Если налоговая вернула деньги позднее и без процентов, отправьте обращение в свободной форме через личный кабинет или обратитесь с исковым заявлением в суд. Для расчетов есть специальный калькулятор.

Что может пойти не так

Не любое заявление о возврате или зачете налоговая может рассмотреть положительно. Например, переплату не вернут, если предоставлены неверные реквизиты банковского счета для возврата или владелец счета — другой человек.

Что такое невозвратная переплата. Переплата считается невозвратной, если прошло три года с момента уплаты этого налога или есть долги по налогу, которые можно покрыть переплатой. В 2021 году бесполезно писать заявление на возврат переплаты, которая появилась в 2017 году.

По истечении трех лет налоговая может списать переплату — ни вернуть, ни зачесть ее уже не получится.

Что делать, если налог списался ошибочно. В этом случае также поможет заявление в налоговый орган. Укажите основания, на которых вы считаете списание налога ошибочным, и дождитесь решения. Если результат вас не устроит — обращайтесь в суд.

Что делать, если налоговая не хочет делать возврат. Если при подаче заявления с документами вы получили отказ на возврат — подайте жалобу в управление ФНС по вашему региону. Это можно сделать лично в налоговом органе или через кабинет налогоплательщика на сайте. В случае отказа налогоплательщик может подать исковое заявление в суд.

В форме выберите налоговую инспекцию, действия которой обжалуете, и способ получения ответа. Вышестоящее управление для отправки жалобы будет выбрано автоматически

В обращении укажите, что именно обжалуете, по возможности сошлитесь на конкретный документ, отправленный налоговой. Далее укажите, с чем не согласны, что просите, и приложите необходимые файлы с доказательствами

Как не переплачивать

Налоги можно уплачивать через личный кабинет на сайте, через интернет-банк или мобильный банк — тогда спишется точная сумма. Перед уплатой проверьте содержание налогового уведомления: все объекты должны принадлежать вам, льготы должны быть учтены.

Георгий Шабашев

Если у вас была переплата по налогам, расскажите, удалось ли вам вернуть деньги и сколько это длилось?

Загрузка

была переплата 3р. 84коп. по транспортному налогу. Каждый год писал заявления на возврат, по прошествии трёх лет наконец отписались, что мол срок вышел. (((

Eva Shreiber

У меня была неприятная переплата при закрытии ИП. Неприятная, потому что я переплатила на авансовых платежах, а потом взяла и закрыла ИП. Мне посчитали закрывающие налоги, но перезачесть переплату было нельзя (разные коды). Я заплатила еще раз и заказала камеральную проверку онлайн. Проверка длилась, наверно, почти полгода. Дело сдвинулось только, когда мне надоело ждать и я позвонила в налоговую.
Потом все прошло очень быстро, проверка магически завершилась в тот же день и подтвердила переплату. Деньги я получила через 10 дней. Заморачиваться с процентами мне было лень, сами они, конечно, вернули только сумму переплаты.
Справедливости ради, в налоговой на телефоне работают милейшие люди, мне даже сказали про неустойку. Ужасно не хотелось контактировать с людьми, но совершенно онлайн вернуть деньги не вышло, может, не повезло, или система была еще не очень в то время

Подробности в отдельном комментарии.

Глобально не вижу смысла писать жалобы -- бумажки ради бумажек, ничего не ускоряют, да и если в налоговой тупо денег нет, то кому от жалоб лучше станет.
За три года соберу в кучу все просрочки, оценю потенциальный размер неустоек и решу подавать или нет на пени за просрочку возврата, но скорее нет чем да.

Подробно:
2014 год . Налоговая неправильно рассчитала налог на дачный участок так как напутала назначение и кадастровую стоимость(лишний нолик), пишу в налоговое заявление о несогласии с расчётом, всё оперативно и вежливо исправляют. Оплачиваю налог в исправленной сумме (раз в 20 меньше), получаю сверку что всё ок, долгов нет.
Проходит год, плачу рассчитанную корректно сумму. За месяц до дедлайна приходит новое налогвовое уведомление с ошибкой из первого абзаца и перерасчётом за три года, снова переписка (всё электронно, через ЛК) и тут начинаются стрелочники между налоговой по месту учёта налогоплательщика как сформировавшей уведомление и налоговой по месту нахождения объекта имущества. За день до дедлайна плачу выставленную сумму чтобы не создавать задолженность, приходит ответ и корректировка, переплата появляется на балансе. Через лк подаю заявление на возврат(на самом деле -- в свободной форме ), недели полторы и он приходит.
Архива переписки за это время ни в старом, ни в новом ЛК ФЛ нет, так что сроки примерны.
При этом это реально очень позитивная история, помню инспектор звонила мне и просила дослать на email важные детали.
На этом позитивные кейсы заканчиваются.

2017 год, подаю 3НДФЛ 11.03.2018, переплата появляется "на балансе" 16/03 и приходит уведомление об излишней уплате, подаю заявление на возврат переплаты в банк. и тишина. Затем 14.07.2018 после окончания камеральной проверки . и тишина. Возврат приходит в начале сентября. 2 месяца просрочки.
2018 год. Декларация подаётся в начале января, также появляется переплата "на балансе", заявление 04.02.2019, затем 20.05.2019 и тишина . Писал жалобы, ходил ногами, всё бестолку. Возврат пришел в начале сентября. 4 месяца просроки.
2019 год. Декларация -- начало января, также появляется переплата "на балансе", заявление на возврат 22 января, 9 апреля (за 6 дней до максимального срока камеральной проверки) приходит отказ "камеральная проверка не окончена", ну наконец, первый раз пришло в ответ хоть что-то. 15 апреля подал ещё одно, ждёмс.

Исчислением транспортных налогов с физических лиц занимается инспекция по налоговым сборам. Если в квитанции обнаружиться ошибка, то за перерасчетом транспортного налога собственнику приходится обращаться лично.

Все основные сведения о транспортных средствах поступают по межправительственным каналам автоматически в результате их регистрации в ГИБДД и постановки на учет в 2020. Но в системе могут случиться сбои. Передаваемые сведения могут не отвечать действительности, например, завышена мощность двигателя или неправильно указан срок владения. Результатом этих ошибок будет неправильно начисленная сумма налогообложения, как в большем, так и в меньшем размере. Какой же алгоритм действий гражданина, если налоговая база исчислена неверно?

Когда возможен перерасчет транспортного налога

Порой в присланной налоговой инспекцией владельцу авто квитанции вкралась ошибка, а оплата намного превышает установленный норматив. Исходя из налогового законодательства, это может возникнуть по таким причинам:

  1. Неправиьное применение налоговой ставки из-за неверного определения типа автомобиля, мощности его двигателя.
  2. Не учтена льгота налогообложения, когда собственником является инвалид или многодетный отец, ветеран и т.п.
  3. Неверно сделан расчет срока использования автотранспорта (во владении был неполный год), поэтому не был применен понижающий коэффициент налогообложения.
  4. Неверное начисление повышающего коэффициента для дорогих марок автомобилей.
  5. Не зачтены поступившие на счет инспекции средства, уплаченные ранее гражданином.
  6. Не принято к вниманию выбытие транспорта из владения (продажа, кража, утилизация). Рассчитывать на оперативность ответственных служб за передачу сведений не стоит – если такое событие уже произошло, то автовладельцу следует незамедлительно сообщить об этом факте в инспекцию по налогам и сборам.
  7. Сотрудники ГИБДД оформили снятие автотранспорта с учета, поскольку произошла купля-продажа автомобиля, сменился его собственник, а сведения своевременно не поступили к налоговикам.
  8. В случае переезда на постоянное местожительство автовладельца в другой регион, в котором в рамках ОКТМО (классификатор муниципальных образований) применяются другие налоговые ставки.
  9. В базе для расчетов ошибочные сведения об автотранспорте или присутствуют технические неполадки в программном обеспечении.

Во всех этих случаях владельцу автомобиля следует напрямую обращаться в инспекцию по месту постановки на учет Обычно оно совпадает с местом постоянной регистрации . Одновременно нужно представить полный комплект документации, подтверждающий любой из этих актов несовпадений и подать заявление о перерасчете.

Внимание! Внимательно изучите присланный из налоговой документ. В нем обязательно есть сведения о марке вашего авто, модели, за какой период произведен расчет, сумме и сроке оплаты, и при выявлении любой неточности обращайтесь к налоговикам.

Как и где оформить перерасчет

Если квитанция содержит неправильные сведения о мощности мотора авто, его марку или срок использования, лучше всего начать оформление документов в местном подразделении ГИБДД:

  • Подайте заявление об уточнении сведений о вашем автомобиле.
  • Подготовьте всю документацию, подтверждающую вашу правоту: техпаспорт, договор купли-продажи и пр.
  • Возьмите уточняющую справку, заверенную руководителем подразделения.

Она потребуется для внесения изменений в налоговую базу налогоплательщика в отделении инспекции по месту постоянной регистрации автовладельца.

Можно поступить иначе – вначале обратиться к налоговикам и запросить у них документы о вашем транспортном средстве, уже с ними вносить изменения в единую базу ГИБДД по учету автотранспортных средств.

пример расчета

Подать ходатайство можно различными путями:

Оформление онлайн

Для тех налогоплательщиков, кто уверенно пользуется интернетом, то же самое можно сделать, обратившись к сервису Госуслуг, или на портал ФНС. Принцип подачи декларации по уплате транспортного налога с правильно указанными расчетами аналогичен. Расскажем на примере Госуслуг:

Но чтобы документ имел юридическую силу, в начале необходимо сформировать квалифицированную (неквалифицированную) электронную подпись в специализированной в этом виде деятельности компании. Однако на сайте ФНС сделать это можно в режиме онлайн. Система сформирует вашу подпись и сохранит ее в защищенном специальном хранилище – сервере.

Чтобы воспользоваться онлайн режимом, пользователь должен иметь подтвержденную учетную запись на обоих сервисах.

сайт ФНС

Такая же возможность есть у пользователей интернет-банкингов – в разделе поиска и оплаты налогов.

После подачи новой, уточненной декларации в случае переплаты, средства направляются:

  1. в зачет по следующим платежам.
  2. на карточный счет плательщика.

Документы для перерасчета

Чтобы произвести перерасчет транспортного налога, от вас потребуется представить следующий комплект документации:

  • Удостоверяющий личность документ (общегражданский паспорт).
  • Идентификатор налогоплательщика (ИНН).
  • Всю документацию на транспортное средство (техпаспорт, договор о продаже/покупке, справка об утилизации или хищении).

В качестве дополнительных справок могут потребоваться:

  1. Справка из соцзащиты о выделенной льготе по уплате налогов.
  2. Акты органов местного самоуправления с определением транспортной налоговой ставки по региону.

Внимание! Вся документация подается только в оригинальных вариантах. Не принимаются даже нотариально заверенные документы.

Заявление о перерасчете транспортного налога

В ходатайстве следует указать следующие сведения:

  • ФИО налогоплательщика, его паспортные и регистрационные данные.
  • Номер и фактический адрес инспекции.
  • Сведения об ошибочно направленном уведомлении – дата получения и его номер.
  • Точные данные об объекте перерасчета – модель, марка, технические характеристики, дата приобретения и основания.
  • Дать ссылку на допущенные ошибки – указать в каких строках и графах сведения неверны.
  • Содержать просьбу о проведении новых исчислений по транспортному налогу, ссылки на акты.
  • Казать способы вязи – номер мобильного и стационарного телефонов, полный почтовый адрес или электронной почты.

Поставить личную подпись и дату отправки.

Если этим вопросом будет заниматься посредник, то необходимо оформить нотариальную доверенность с указанными полномочиями.

25 тысяч

За какой период возможно пересчитать транспортный налог

Если эти сроки пропущены, то возвратить излишне уплаченные суммы уже будет невозможно.

Особенности для физических и юридических лиц

Подать ходатайство о проведении уточнений по уплате ТН могут владельцы автотранспорта – физические лица или хозяйствующие субъекты.

Если организации могут самостоятельно исчислять и оплачивать сбор, то для физических лиц есть послабление – исчисления делаются инспекцией. На этом основании им высылается налоговое уведомление с суммой оплаты. В конце бланка представлена форма для оформления перерасчета, если обнаружились неточности в расчетах.

Компании и организации подают уточняющую декларацию, на основе которой будут взиматься сборы в бюджет.

Перерасчет транспортного налога при продаже автомобиля

Закон не обязывает бывшего владельца снимать с учета проданный автомобиль. Но переоформить его на покупателя просто необходимо. В этом случае происходит замена имеющихся сведений в базе данных с прежнего владельца на новое лицо. На эту процедуру отводится всего 10 суток.

Если у сотрудника налоговой службы нет данных о проведенной сделке, необходимо обращаться в ГИБДД за уточнением данных:

  1. Обращался ли новый владелец за переоформлением авто.
  2. Если этого не произошло, лично подать ходатайство о снятии его с учета, предоставить договор купли-продажи автотранспорта.
  3. После того, как юридические действия будут проведены, запросить справку о снятии авто с учета.

С ней вновь обращаются к налоговикам, подают ходатайство о проведении перерасчета. Хотя это в обязанности продавца и не входит, но такая ситуация случается весьма часто, и бывшие владельцы даже после продажи своего средства передвижения могут получать уведомления об оплате сбора.

Заявление-в-налоговую-на-перерасчет-транспортного-налога

В конце ноября или начале декабря каждого годе автовладельцы по всей стране получают извещения о необходимости уплаты транспортного налога. Юридические лица и ИП самостоятельно рассчитывают сумму, подлежащую перечислению в бюджет. А для физических лиц расчет производит налоговая инспекция. Точную сумму транспортного налога сотрудники инспекций вычисляют исходя из модели машины, года выпуска, мощности и других условий. Однако не всегда вся необходимая информация вовремя поступает в ФНС. Поэтому ошибки неизбежны в некоторых ситуациях, и может понадобиться перерасчет транспортного налога.

В каких случаях производят перерасчет транспортного налога?

  1. Автомобиль продан. Скорее всего, данные еще не поступили в налоговую инспекцию, либо не достигли нужного отдела. Об этом нужно сообщить инспектору и предъявить договор купли/продажи.
  2. Автомобиль угнали. В данном случае владельцу необходимо представить копию справки об угоне, полученную от сотрудников полиции. Сделать это можно до того, как придет квитанция на оплату. Тогда перерасчета можно избежать.
  3. Физическое лицо имеет в собственности несколько автомобилей, а налог начислен только по одному.
  4. Налог начислен неверно. Человеческий фактор присутствует в налоговой инспекции в той же степени, как и в других организациях. Если, получив квитанцию на оплату транспортного налога, Вы заметили, что в расчетах указана не Ваша марка машины или не та мощность, нужно в ближайшее время связаться с налоговой для перерасчета.
  5. Не применена льгота. В таком случае также нужно написать заявление на перерасчет, указав в причине наличие права на льготу.

Перерасчет налога на проданный автомобиль

Период расчета транспортного налога исчисляется в месяцах. Поэтому для того, чтобы понять, когда его должны перестать начислять, нужно знать дату заключения договора купли/продажи.

Если продажа была оформлена в первой половине месяца до 15 числа, то налог будет начислен новому владельцу с этого месяца. Если договор датирован второй половиной месяца, то текущий месяц придется оплатить бывшему владельцу.

Таким образом, по квитанции можно проверить правильность начисления после продажи.

Почему может быть неверный расчет? Причина проста. Налоговая инспекция не получила информацию из ГИБДД. Либо сотрудник, начислявший налог, оказался невнимательным.

Что делать в таком случае бывшему собственнику? В первую очередь нужно обратиться в налоговую для выяснения причин. Возможно, ошибка совершена по невнимательности и в связи с продажей автомобиля инспектор исправит ее самостоятельно. Если нет, физическому лицу нужно подтвердить факт продажи автомобиля, представив договор купли/продажи.

  • Возьмите справку из ГИБДД о снятии Вас с учета по конкретному автомобилю;
  • Обратитесь в налоговую по месту Вашей регистрации;
  • Заполните заявление о перерасчёте;
  • Приложите копию договора купли/продажи для подтверждения подаваемых сведений.

Ситуация усложнится, если после получения машины в собственность, новый владелец не оформил автомобиль на себя. Тогда лишних трат на чужой налог избежать не получится.

Перерасчет на угнанный автомобиль

Угон автомобиля вызывает бурю отрицательных эмоций. Поэтому помнить еще и о транспортном налоге нет ни малейшего желания. Однако, когда в конце года возникает необходимость платить за автомобиль, которым владелец не пользовался, приходится взять себя в руки.

Согласно Налоговому кодексу России владелец автомобиля имеет право не уплачивать налог во время угона. Однако известить об этом налоговую всё равно нужно. Для перерасчета владелец должен обратиться в полицию и заявить об угоне.

Сотрудники ГИБДД выдадут владельцу справку об угоне и возбуждении уголовного дела. С этими документами необходимо обратиться в местную ФНС. Там автомобилист заполняет заявление.

Перерасчет транспортного налога в связи с льготой

Определенная категория граждан имеет право не платить налог на транспортное средство. К ним относятся пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, а также герои России и СССР. Если налог по итогу года не учитывает права автовладельца на льготу, нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и документами, подтверждающими правомерность применения послабления.

Использовать льготу не обязательно. Именно поэтому налоговая не начинает применять ее автоматически.

Чтобы получить свой законный вычет, льготник должен подать заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу и, при необходимости, заявление на перерасчет за последние три года.

Владельцы больших грузовых машин, чей вес превышает 12 тонн, обязаны платить налог по Платону. Он предусматривает плату за проезд по федеральным трассам. Для таких автомобилистов также предусматривается льгота на ТН. При ошибочном расчете владелец имеет право пересчитать начисленный налог.

Как составить заявление на перерасчет ТН?

Бланк заявления можно найти и получить в ФНС или найти на нашем сайте. В Налоговом кодексе нет утвержденной формы заявления, поэтому написать его можно в свободной форме.

Образцы отличаются причинами запроса пересчета, но в целом имеют одинаковую структуру.

Какие документы нужно приложить к заявлению?

При подаче лично или отправке почтой владелец автомобиля, рассчитывающий на перерасчет ТН, должен приложить к заявлению следующие документы.

  1. Паспорт гражданина РФ (или иной документ, удостоверяющий личность);
  2. ИНН, если есть;
  3. Документы, подтверждающие собственность (ПТС);

Копии данных документов прикладываются к заявлению, не зависимо от причины перерасчета.

Помимо них инспектор при приеме может запросить подтверждающие бумаги. К ним относятся:

  1. Договор купли/продажи и документ о снятии с учета машины из ГИБДД;
  2. Справку об угоне автомобиля;
  3. ПТС или иной документ, подтверждающий технические характеристики;
  4. Документ, позволяющий применять льготу.

Удобнее всего прийти с указанными документами в налоговую и заполнить заявление на перерасчет на месте, так как большинство инспекторов требуют предоставлять оригиналы документов.

В течение какого срока есть возможность пересчета ТН для физических лиц?

Обычно владельцы быстро обнаруживают ошибку и производят перерасчет за прошлый год. Однако так происходит не всегда. Работники налоговой службы имеют право пересчитать неверно начисленный налог за последние три года. При этом они не могут сделать это без письменного заявления владельца автомобиля. Таким образом, если ошибка обнаружилась в 2020 году, перерасчет можно произвести за 2017, 2018 и 2019 года.

После перерасчета заявитель может зачесть переплату в счет будущих платежей либо возместить деньги. Об этом владелец должен указать в заявлении о возврате излишне перечисленного налога. В нём указываются банковские реквизиты получателя.

Может ли ФНС произвести перерасчет ТН самостоятельно?

Ситуация, когда автомобилист не подавал заявления в налоговую, а новая квитанция с корректировкой пришла, встречается довольно часто. Обычно в таких случаях происходит увеличение суммы к уплате.

Доначисление приходится производить по тем же причинам, что и перерасчет: невнимательность сотрудников налоговой, указавших меньшую мощность, чем нужно, информация, которая поступила не вовремя и так далее.

Несмотря на негодование автовладельцев, ФНС имеет на это право в соответствии со статьями 31 и 32 НК РФ. Налогоплательщик, в случае несогласия с дополнительным начислением, может обратиться в налоговую для выяснения обстоятельств. Если результата не будет, можно побороться за свою правоту в суде.

Налоговые платежи владельца автомобиля – его прямая обязанность перед государством. Деньги, поступающие в бюджет в качестве транспортного налога, расходуют на строительство новых дорог и ремонт старых. Однако лишних денег не бывает. И платить дополнительные суммы налоговой выходит накладно. Поэтому владелец машины должен самостоятельно контролировать начисленный в квитанции налог. При необходимости подать заявления на перерасчет, автомобилисту нужно собрать подтверждающие документы и представить оригиналы в ФНС по месту регистрации. После рассмотрения вопроса нужно написать заявление на возврат или зачет в пользу будущих платежей. Главное, не затягивать с исправлением ошибок налоговой. Ведь период, за который возможен перерасчет, составляет всего 3 года.

Повторное начисление транспортного налога. Пошаговая инструкция, что необходимо сделать

Причина очевидна, подавляющее большинство ошибок в ФНС связано с тем, что районные ФНС не взаимодействуют между собой, что говорить об обмене и проверке данных между территориальными (региональными) органами налоговой службы.

Издержки, которые решают все

Органы налоговой службы, если, по их мнению, долг не уплачен, присылают уведомления о задолженности, затем начинается досудебное производство. В уведомлении о досудебном производстве указываются размер суммы долга, начисленная пеня, контактный номер инспектора и, что самое важное, срок окончания досудебного производства и передача материалов в суд. Важно решить вопрос о незаконном начислении налога до начала или до окончания досудебного производства, иначе бумажной и бюрократической волокиты будет больше.

Не тратьте свое время на попытки дозвониться в ФНС и решить проблему дистанционно. Вероятность решить вопрос через горячую линию также минимален.

Что делать?

Шаг 2. Соберите все документы, подтверждающие факт передачи автомобиля в другую собственность. Это договор купли-продажи, договор дарения, копии техпаспорта ТС, оформленного на другого собственника (если это возможно).

Шаг 3. Заявление в налоговую. Заявление пишется в двух экземплярах на имя начальника того ФНС, которое допустило ошибку. Например, вам пришло уведомление от МИ ФНС № 26 по Приморскому району г. Санкт-Петербурга. На сайте ФНС указаны все руководители территориальных органов, на чье имя вы пишите заявление.

В заявлении необходимо указать полную информацию: кратко описать обстоятельства, каким органом ФНС допущена ошибка, сумма налога, сумма пени, период времени, за который начислен налог, дата перехода автомобиля к другому собственнику. Важно в конце написать следующее: прошу дать письменный ответ в бумажном варианте в течение 30 дней (иного, установленного законом, срока) по адресу: . (указываете адрес).

Для чего необходим бумажный, письменный ответ из налоговой? Если долг не будет списан и досудебное производство будет передано в суд, у вас на руках будет ответное письмо из налоговой с проставлением даты, подписи и печати ФНС. Оно будет являться одним из главных доказательств в судебном процессе.

После текста заявления прописываются все прилагаемые копии документов путем их перечисления (содержание, номер, дата, количество листов). На заявлении ставятся дата и ваша подпись.

Шаг 4. Без личного присутствия в налоговой не обойтись. Проще всего посмотреть приемные дни в вашей районной налоговой и записаться через онлайн-сервис на сайте ФНС, выбрав удобное время. Обязательно распечатайте все документы, сделайте необходимые копии документов и не забудьте оригиналы. Если вы не можете присутствовать лично, за вас могут подать документы по доверенности, однако важно, чтобы заявление было написано от лица доверенного лица, а к заявлению были приложены копии паспорта и доверенности, оригинал также следует взять с собой при подаче заявления.

Шаг 5. Заявление должен принять лично инспектор налоговой службы, при вас проверить все документы, указанные в заявлении. При приеме заявления на двух экземплярах проставляется печать, подпись и дата принятия заявления. С момента приема документа в течение 30 дней, если иное не установлено законом, территориальный налоговый орган должен дать вам письменный ответ на ваше заявление.

Читайте также: